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dc.contributor.advisorManrique Plácido, Juana Maribel
dc.contributor.authorDe la Cruz Flores, Julio David
dc.date.accessioned2019-07-05T23:32:42Z
dc.date.available2019-07-05T23:32:42Z
dc.date.issued2019-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/11869
dc.description.abstractEl presente trabajo de Investigación de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo no experimental de corte El objetivo que se logró en el presente estudio fue: determinar como el control interno influye en el área de tesorería de la municipalidad distrital de Lucma en el año 2017. Metodología transversal; la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario estructurado, la población fueron 30 directivos y trabajadores y la muestra no probabilística fueron 7 directivos y trabajadores. Obteniendo los siguientes resultados: el 57% trabajaba en un ambiente de control adecuado, el 72% realizaban la identificación de los riesgos, el 80% daban solución a los problemas que se presentaba en la municipalidad, el 71% realizaban la evaluación del desempeño de sus directivos y trabajadores, el 86% indicaron que existía comunicación entre directivos y trabajadores, el 57% revisaban la escala de prioridad para realizar una obra, el 71% determinaban la demanda global del gasto, el 57% realizaban la vinculación de los proyectos a las categorías presupuestarias, el 86% cumplían con la etapa de compromiso, el 71% cumplían con la etapa del devengado, el 72% cumplían con la etapa del girado. Concluyendo: se ha determinado como el control interno influye en el área de tesorería de la municipalidad distrital de Lucma en el año 2017; con el 72% que realizaban constantemente el monitoreo de las actividades en la municipalidad y el 57% realizaban el registro de la programación física y financiera de las acciones de inversión existiendo directa relación entre ambas variables.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectÁrea de Tesoreríaes_ES
dc.subjectMunicipalidades_ES
dc.titleControl interno en el área de tesorería de la municipalidad distrital de Lucma, 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialSede Centrales_ES
renati.author.dni45902833
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6880-1141
renati.advisor.dni32910780
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorEspejo Chacon, Luis Fernando
renati.jurorOrtiz Gonzales, Tracy Katherin
renati.jurorRodriguez Vigo, Mirian Noemi
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11864


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