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dc.contributor.advisorReyes Pizarro, Gabriel Jorge
dc.contributor.authorVásquez Namay, Alberto Evert
dc.date.accessioned2017-08-02T17:50:09Z
dc.date.available2017-08-02T17:50:09Z
dc.date.issued2017-08-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/1434
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como propósito general demostrar que con la “Evaluación del sistema de control interno a la Subgerencia de Contabilidad y Costos, contribuirá a su fortalecimiento, para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Isidro”, toda vez que en la actualidad esta entidad cuenta con un sistema de control interno que data del año 2002 y dado al tiempo transcurrido amerita su mejoramiento. Con la presente investigación se realizará un diagnóstico general analítico de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de San Isidro, en relación a la obtención, distribución y utilización de sus recursos utilizando lineamientos administrativos y financieros con la finalidad de contribuir a mejorar sus procesos administrativos. Esta norma también establece que el titular y los funcionarios de los órganos directivos y ejecutivos son responsables de implantar el Sistema de Control Interno, y que estos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de la entidad. Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, fue necesario la realización de encuestas a los diferentes Subgerencias de Contabilidad y Tesorería, la misma que ha permitido plantear algunas recomendaciones que tienen como finalidad mejorar la gestión financiera operativa y a una adecuada toma de decisiones de la Gerencia de Administración y Desarrollo Institucional y por extensión a las diversas entidades públicas que puedan tener la misma problemática.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControles_ES
dc.subjectCorrupciónes_ES
dc.titleEvaluación del sistema de control interno a la subgerencia de contabilidad y costos de la Municipalidad Distrital de San Isidro, contribuye a su fortalecimiento, para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos de la entidad.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialTrujillo
renati.author.dni42329215
renati.advisor.dni06684221
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorMelendez Pereira, Eustaquio Agapito
renati.jurorLoo Ayne, Enrique
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1429


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