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dc.contributor.advisorCastillo Gomero, Donato Amador
dc.contributor.authorSotelo Torre, Juneth Milagros
dc.date.accessioned2020-02-10T18:19:18Z
dc.date.available2020-02-10T18:19:18Z
dc.date.issued2020-02-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/16088
dc.description.abstractEl propósito del presente trabajo de investigación es establecer, si la adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimiza la gestión en el área de Tesorería, rubro Transporte de carga en Huaraz, teniendo en cuenta que; el problema identificado en el presente trabajo de investigación se basa en que la mayoría de las empresas no cuentan con un adecuado control interno, debido a que son familiares, y por ello no cuentan con gente profesional que oriente correctamente el modo de llevarse el control interno dentro de ésta, pues en las empresas familiares se tienen trabajando a personas que no cuentan con un adecuado desempeño profesional; además por la confianza que representa la familia, la dueña no cree pertinente contar con un punto tan importante como es el Control Interno, tal es así que el punto crítico de las pérdidas ocasionadas por diversos factores, se refieren a la inexistencia de una correcta supervisión de la implementación del control interno que tengan injerencia en todas las áreas de las empresas, pero específicamente en el área de Tesorería. El objetivo principal de este proyecto de investigación radica en hacer una propuesta de mejora con respecto a la implementación adecuada de un sistema de control que contemple la eficacia y eficiencia de las operaciones a partir de la información operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, clasificar y reportar dicha información; como resultados podemos resumir que en nuestro caso es urgente la implementación de dicho sistema de control interno. El diseño de la presente investigación es de tipo descriptiva vinculada a un proyecto factible, en tanto que es una propuesta de mejora. En tal sentido los resultados obtenidos permiten proponer un método aplicable a gestión del Control Interno de la empresa Transportes Galindo Aguirre SAC aplicando un diseño de gestión documental y el desarrollo sistemático bajo la metodología inmersa en este rubro, las conclusiones se resumen en la necesidad de la implementación de un adecuado sistema de control interno.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectEfectividades_ES
dc.titlePropuesta de mejora en la gestión del área de tesorería del sector transporte de carga: caso empresa transportes Galindo Aguirre SAC Huaraz 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialLimaes_ES
renati.author.dni42166296
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7928-6395
renati.advisor.dni10563478
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
renati.jurorAyala Zavala, Jesus Pascual
renati.jurorArmijo Garcia, Victor Hugo
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/16083


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