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dc.contributor.advisorBocanegra Aranda, Roger Armando
dc.contributor.authorSaavedra Bardales, Cory Isabel
dc.date.accessioned2020-02-19T22:31:20Z
dc.date.available2020-02-19T22:31:20Z
dc.date.issued2020-02-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/16246
dc.description.abstractEn el presente estudio deriva de la línea de investigación cuyo sub área problemática es el control interno, cuya finalidad fuedeterminar la incidencia del Control Interno en la Gestión del Área de Tesorería de la Unidad Ejecutora N° 1060 Salud Alto Huallaga Tocache 2018.La metodología empleada en la investigación fue de tipo aplicada,nivel correlacional -descriptivo y el diseño de investigación No experimental correlacional-descriptivo,para el recojo de información se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento fue el cuestionario de 20 ítemsa una muestra poblacional de 35integrantes de esta sede entre funcionarios y trabajadores de la entidad, para corroborar o probar la hipótesis y para determinar el grado de relación se utilizó el coeficiente de correlación cuyo resultado es r2=72,7%este resultado muestra que la relación entre las variables de estudio es positivo, es decir, entre el Control Interno y el área de tesoreríaexiste una relación de dependencia positiva y alta, contribuyendo al desarrollo de la buena gestión lo que conlleva la disminución de las deficiencias administrativa y reducción de riesgos de corrupción, perimiendo de esta manera el logro de los objetivos y metas institucionales.Entre las principales conclusiones se tiene que los componentes del control interno aúnno se aplican integralmente en la gestión, tampocolas fases del control interno y los principios que rigen el control internose evidencia su aplicación eventualmente lo cual el cumplimiento de metas u objetivos institucionales de la entidad y los servicios que se brinda a los usuarios no es del todo excelente aún persiste las limitaciones.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.titleControl interno y la gestión del área de tesorería en la unidad ejecutora N°1060 salud Alto Huallaga, Tocache - 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialHuánucoes_ES
renati.author.dni01187380
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1704-0215
renati.advisor.dni22419770
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
renati.jurorPardave Brancacho, Julio Vicente
renati.jurorSinche Anaya, Aiichira Yelma
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/16241


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