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dc.contributor.advisorManrique Plácido, Juana Maribel
dc.contributor.authorQuezada Angeles, José Luis
dc.date.accessioned2020-03-12T14:35:47Z
dc.date.available2020-03-12T14:35:47Z
dc.date.issued2020-03-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/16557
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir la influencia del control interno en la gestión administrativa de la unidad de abastecimiento y control patrimonial de las municipalidades del Perú y de la Municipalidad Distrital de Huayan - Huarmey, 2019. Este estudio fue de diseño no experimental – bibliográfico – documental y de caso, para recoger la información se empleó un cuestionario pre estructurado de preguntas cerradas y fichas bibliográficas, el mencionado cuestionario se aplicó al jefe de la unidad de abastecimiento y control patrimonial del caso de estudio por medio de la técnica de la entrevista; hallando los resultados siguientes: Los autores nacionales y regionales no demostraron significativamente la predominación del control interno en la gestión administrativa de la unidad de abastecimiento y control patrimonial de las municipalidades del Perú; no obstante, las bases teóricas nos indican que sí existe una estrecha relación entre el control interno y la gestión administrativa de la unidad de abastecimiento y control patrimonial, de igual modo, se pudo evidenciar a groso modo que, la Municipalidad Distrital de Huayan-Huarmey no tiene una aceptable utilización de su sistema de control interno; entonces, el control interno no está influyendo de forma positiva en la gestión administrativa, gracias a la carencia de su utilización, al final, concluimos que tanto a nivel nacional como en el caso de estudio, no se demostró la predominación del control interno en la gestión administrativa de la unidad de abastecimiento y control patrimonial.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl Interno Patrimoniales_ES
dc.subjectGestión Administrativaes_ES
dc.subjectMunicipalidadeses_ES
dc.titleLa influencia del control interno en la gestión administrativa de la unidad de abastecimiento y control patrimonial de las municipalidades del Perú: caso municipalidad distrital de Huayan - Huarmey, 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialSede Centrales_ES
renati.author.dni46072766
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6880-1141
renati.advisor.dni32910780
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorEspejo Chacón, Luis Fernando
renati.jurorOrtiz Gonzalez, Luis
renati.jurorRodriguez Vigo, Mirian Noemi
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttps://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/16557


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