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dc.contributor.advisorManrique Plácido, Juana Maribel
dc.contributor.authorCéspedes Chávez, Hernán Cerafín
dc.date.accessioned2020-10-28T02:09:35Z
dc.date.available2020-10-28T02:09:35Z
dc.date.issued2020-10-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/18271
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general: Determinar la Implementación del Sistema de Control Interno en el Área de Tesorería y su influencia en los Desembolsos del Programa de Compensaciones para la Competitividad AGROIDEAS - Ministerio de Agricultura – San Isidro y Propuesta de mejora 2018. La investigación fue de tipo descriptivo, bibliográfico, documental y de caso, se obtuvo los siguientes resultados: respecto al objetivo específico 1: se logró identificar la importancia de la implementación del Control Interno porque optimiza la gestión, mejora la calidad de servicio, mejora de información financiera, se cumplen los objetivos. Respecto al objetivo específico 2: El Área de Tesorería del Programa de Compensaciones para la Competitividad AGROIDEAS - Ministerio de Agricultura, determino a través de la recopilación de la información de los procedimientos de desembolsos que se realizan a las asociaciones beneficiarias, implementar estados de cuenta por convenio porque a través de los estados de cuenta se podrá llevar el control financiero de los desembolsos. Finalmente se concluyó, que la implementación de un sistema de control interno contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica los ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectTesoreríaes_ES
dc.titleImplementar el sistema de control interno en el área de tesorería y su influencia en los desembolsos del programa de compensaciones para la competitividad Agroideas - Ministerio de Agricultura 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialLimaes_ES
renati.author.dni43412704
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6880-1141
renati.advisor.dni32910780
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorEspejo Chacon, Luis Fernando
renati.jurorOrtiz Gonzales, Luis
renati.jurorRodriguez Vigo, Mirian Noemi
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/18266


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