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dc.contributor.advisorCastillo Gomero, Donato Amador
dc.contributor.authorBancayan Ayala, Milagros Petronila
dc.date.accessioned2021-01-09T16:22:31Z
dc.date.available2021-01-09T16:22:31Z
dc.date.issued2021-01-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/19501
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación titulado Propuesta de Mejora del Control Interno en la Gestión Administrativa de la MYPE sector educación caso: Universidad Santo Domingo de Guzmán SAC – Lima 2019, el principal problema es la falta de control interno en el área de tesorería, ya que la persona encargada no cuenta con la capacidad suficiente para ejercer el cargo; así como también el exceso de confianza que no permite un mejor control, esto conlleva a no ejecutar arqueos de caja en forma consecutiva, además de no cumplir con las políticas de cobranzas , no haciendo un control de las cuentas por cobrar , por lo que los alumnos se llegan matricular en el ciclo actual manteniendo una deuda del ciclo anterior. El objetivo principal es determinar si el control interno da confiabilidad a la gestión administrativa del área de tesorería de la empresa además de sugerir una implementación del sistema de control que permite detectar los errores a tiempo evitando malversación de fondos, como resultado se puede decir que la empresa necesita ejecutar todas las medidas de control interno ,el diseño aplicado es el no experimental, de nivel descriptivo, la técnica que se utilizara es la encuesta y el instrumento de recolección de datos al personal administrativo de la empresa.Según los resultados, se recomendará controles internos que van a permitir disponer de funciones y mejorar el manejo de cajas chicas, entregas a rendir, así como también la ejecución inmediata de la política de cobranzas.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectTesoreríaes_ES
dc.titlePropuesta de mejora del control interno en la gestión administrativa de la Mype sector educación caso universidad Santo Domingo de Guzmán SAC -Lima 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialLimaes_ES
renati.author.dni46015438
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7928-6395
renati.advisor.dni10563478
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
renati.jurorAyala Zavala, Jesus Pascual
renati.jurorArmijo Garcia, Victor Hugo
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/19496


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