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dc.contributor.advisorManrique Placido, Juana Maribel
dc.contributor.authorAguilar Vargas, Geiser
dc.date.accessioned2021-02-03T00:50:09Z
dc.date.available2021-02-03T00:50:09Z
dc.date.issued2021-02-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/20012
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Determinar cuál es la incidencia del control interno para fortalecer la gestión de la Unidad de Logística en la planificación de compras y control de existencias del Hospital Rezola de Cañete – 2018. Para ello se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo – no experimental, porque el presente estudio se basa en referencias realizadas, cualidades y atributos del tema de investigación. El diseño de la tesis es no experimental, porque la presente investigación proviene de entrevistas y comentarios del personal que labora en esta entidad, los cuales se analizarán para determinar los resultados. Según las investigaciones realizadas de diversos autores sobre el control interno en internacional, nacional y local, describen que la deficiencia del control interno en las entidades públicas es muy débil, y eso se da por varias causas externas, entre ellas políticas, rotación de personal, cambios de gobierno, Las deficiencias más comunes encontradas en la entidad tenemos: mala gestión del personal que labora en Recursos Humanos, porque no realizan la contratación de personal según las funciones que requiera la entidad. Se concluyó que la entidad no realiza una adecuada planificación de compras y el área de almacén no lleva el adecuado de control de existencias, porque no actualiza en forma oportuna los ingresos y salidas del almacén, además, la falta de capacitación al personal operativo de la unidad conlleva a que estas instituciones no cumplan con las metas y objetivos propuestos por el sector.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectCONTROL_INTERNO_COMPRAS_EXISTENCIAS_GESTIÓN_LOGÍSTICA_AGUILAR_VARGAS_GEISERes_ES
dc.titleIncidencia del control interno para fortalecer la gestión de la unidad de logistica en la planificación de compras y control de existencias: caso “hospital rezola” – cañete, 2018.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialCañetees_ES
renati.author.dni47849104
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6880-1141
renati.advisor.dni32910780
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorEspejo Chacon, Luis Fernando
renati.jurorRodriguez Vigo, Mirian Noemi
renati.jurorOrtiz Gonzalez, Luis
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/20007


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