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dc.contributor.advisorBravo Chapoñan, Marino
dc.contributor.authorChevez Meza, Maribel
dc.date.accessioned2021-02-03T21:10:24Z
dc.date.available2021-02-03T21:10:24Z
dc.date.issued2021-02-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/20031
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como finalidad proponer acciones de control interno que tenga incidencia en la mejora de la gestión financiera de las mypes del distrito de jose leonardo ortiz, se ha podido establecer que esta empresas no tienen como aplican un buen control interno que les permita mejorar sus actividades para resultados de una buena gestión financiera: sobre todo por la falta de manuales de funcionamiento en las diferentes áreas. El objetivo principal esta centrado en los estudios para establecer la propuesta de acciones de control interno y su incidencia en la gestión financiera de las mypes, en estudio. La metodología fue de tipo descriptivo, transeversal, y de diseño propositivo no experimental. Entre los resultados y análisis de la investigación según la técnica de la encuesta realizada demostrando que el 74% de empresas cuentan con contabilidad interna teniendo un control interno inadecuado y 26% tiene contabilidad externa y no cuentan con control interno. La ausencia de controles o tener un control deficiente genera riesgos en la empresa y como consecuencia una mala gestión financiera. Las conclusiones están resumidas en la propuesta presentada en la presente investigación identificando acciones de control interno que ayuden a mejorar la gestión financiera.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectGestión Financieraes_ES
dc.subjectMypeses_ES
dc.titlePropuesta de acciones de control interno y su incidencia en la gestión financiera de las MYPES en el sector ferretería del distrito Jose Leonardo Ortiz Chiclayo, 2020.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialChiclayoes_ES
renati.author.dni40523032
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7325-6598
renati.advisor.dni17535129
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorSanchez Torres, Miguel Angel
renati.jurorArroyo Rosales, Edwin Alberto
renati.jurorPoma Sanchez, Luis Alberto
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/20026


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