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dc.contributor.advisorVilca Montoro, Fidel Dionicio
dc.contributor.authorVillanueva Torre, Juan Carlos
dc.date.accessioned2021-03-12T14:46:58Z
dc.date.available2021-03-12T14:46:58Z
dc.date.issued2021-03-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/20972
dc.description.abstractLa empresa Farmakonsuma S.A. ubicada en la ciudad de Lima, del distrito de San Isidro, se dedica a la comercialización de medicamentos farmacéuticos. Al inicio la compañía no tenía problema con el control de los documentos contables, pero actualmente debido al crecimiento de la empresa han surgido inconvenientes en cuanto al control y registro de los documentos contables. La empresa al no tener un manual de procedimientos internos para el área de contabilidad, ha generado un grave problema dentro de la compañía, porque al no tener registro oportuno de los documentos contables, no cuenta con una información precisa para la elaboración de los estados financieros. La presente tesis se relaciona con la aplicación de un sistema de control interno, como es el manual de procedimientos internos para el área de contabilidad. La implementación de los procedimientos internos permitirá a los Directivos de la empresa proceder de la manera más apropiada, así como también establecer medidas de seguridad, control y autocontrol. La modalidad de la investigación a realizar es de campo, dado que la realizaremos en el lugar mismo donde se generan las operaciones, y el tipo de investigación a aplicar será descriptiva, bibliográfica. Con la implementación de los procedimientos de control interno, los beneficiarios directos serán: la empresa, empleados, clientes y proveedores, pues con una definición clara de las responsabilidades de cada persona del área de contabilidad, se logrará complementar el control de organización en la empresa y de los documentos contables de la empresa para tener una planificación correcta.es_ES
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.subjectEmpresaes_ES
dc.subjectProcedimientoes_ES
dc.titleCaracterización del control interno y su incidencia en el área de contabilidad de la empresa Farmakonsuma S.A. Lima – 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Contables y Financierases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelBachilleres_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialLimaes_ES
renati.author.dni10452088
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9357-1819
renati.advisor.dni15632728
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
renati.jurorCastillo Gomero, Donato Amador
renati.jurorArmijo Garcia, Victor Hugo
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/20967


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