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dc.contributor.advisorSuarez Sanchez, Juan De Dios
dc.contributor.authorMelgarejo Castillo, Yudy Veronica
dc.date.accessioned2021-04-26T21:57:46Z
dc.date.available2021-04-26T21:57:46Z
dc.date.issued2021-04-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/21848
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como problema, ¿Cómo es la ejecución del control interno dentro del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Independencia- Huaraz, 2017? Cuyo objetivo fue; Determinar la ejecución del control interno en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Independencia- Huaraz, 2017. La investigación fue de tipo cuantitativo, el nivel fue descriptivo y el diseño fue no experimental, correlacional. Se trabajó con una población de 17 empleados de la Municipalidad, la muestra fue del mismo tamaño. Los resultados fueron: el 65% dijo que el control interno se sustenta mediante los valores éticos, el 65% dijo que los funcionarios tienen asignadas sus responsabilidades, el 65% dijo que si existen procedimientos para mitigar todo los riesgos identificados, el 71% dijo que la información es apropiada de acuerdo a los niveles de autoridad, el 65% dijo que la entidad cumple en forma oportuna en procesar la información, el 59% dijo que la entidad si realiza la programación de acorde a los ingresos y gastos públicos, el 59% manifiesta que la entidad cuenta con seguridad en el manejo y registro de operaciones. Como conclusión, se determinó que la ejecución control interno influye de manera eficiente en el área de tesorería, también se describió que el control interno es muy importante para que todas las entidades cumplan y así eviten fraudes en la elaboración de proyectos, estas deben cumplirse de acuerdo al COSOes_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucionales_ES
dc.subjectContro Internoes_ES
dc.subjectMunicipalidades_ES
dc.titleLa ejecución del control interno en el área de tesorería de la municipalidad distrital de Independencia – Huaraz, 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialHuarazes_ES
renati.author.dni42974763
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5204-7412
renati.advisor.dni31661351
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorSalinas Rosales, Eladio German
renati.jurorBroncano Osorio, Nelida Rosario
renati.jurorSaenz Melgarejo, Justina Maritza
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/21843


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