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dc.contributor.advisorAlvarado Lavado, Haydee Roxana
dc.contributor.authorArevalo Rodriguez, Nathaly Anita
dc.date.accessioned2018-04-12T15:15:25Z
dc.date.available2018-04-12T15:15:25Z
dc.date.issued2018-04-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/2466
dc.description.abstractEl presente trabajo de información ha sido elaborado con el único propósito de realizar la investigación sobre el sistema de control interno en el área de caja de las Municipalidades del Perú, para así poder tener en este sentido énfasis en el sistema operativo del área de caja, cuyo objetivo es Determinar y describir el control interno en el área de caja. El control interno permitirá alcanzar los objetivos institucionales y que estos se logren con economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de recursos, desarrollo de actividades y procesos. La investigación fue descriptiva porque el estudio se ha limitado únicamente a describir las principales características del Control Interno y para ello se realizó un cuestionario de 10 preguntas a la Jefa de Caja de Municipalidad de Carracmaca aplicadas mediante la técnica de la entrevista obteniéndose óptimos resultados para poder hacer la investigación respectiva. Mediante el presente informe de investigación verificamos lo importante que es contar con un adecuado control interno en el área de caja en las entidades públicas, así mismo es importante crear conciencia al gerente municipal sobre la mejora constante en el control interno para que los resultados posteriores de la entidad sean positivos. Finalmente se concluye que esta investigación pretende demostrar, que por medio del control interno en el área de caja lograremos resultados positivos que nos ayudaran a mejorar los resultados en los movimientos de efectivo y así poder tener un adecuado control del efectivo que proveniente de ingresos de rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControles_ES
dc.subjectInternoes_ES
dc.titleControl interno en el área de caja de las municipalidades del Perú: caso municipalidad de Carracmaca - Huamachuco, 2016.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras Y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialTrujillo
renati.author.dni47907591
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3328-8528
renati.advisor.dni19082943
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorReyes Ponte, Marino Celedonio
renati.jurorUriol Gonzales, Jhimy Franklin
renati.jurorArroyo Rosales, Edwin Alberto
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/2461


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