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dc.contributor.advisorSuarez Sanchez, Juan De Dios
dc.contributor.authorMoreno Vega, Yonel Nelson
dc.date.accessioned2022-01-26T20:21:40Z
dc.date.available2022-01-26T20:21:40Z
dc.date.issued2022-01-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/25182
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación, tuvo como enunciado del problema: ¿Cómo son las propuestas de mejora del sistema de control interno en la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad distrital de Independencia, año 2019? Tuvo como objetivo general: Determinar las propuestas de mejora del sistema de control interno en la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad distrital de Independencia, año 2019; donde se trabajó con diseño no experimental-descriptivo, tipo cuantitativo, con nivel descriptivo, con una población y muestra conformada por 18 trabajadores de la Municipalidad en estudio, como técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados principales son: el 72% dijo que la participación de los trabajadores en la fase de planificación mejora el control interno, el 89% respondió que la práctica del principio de la Eficiencia mejora el control interno, el 89% respondió que existe una administración estratégica para lograr los objetivos, el 100% dijo que una estructura organizacional adecuada mejora el logro de los objetivos y el 78% respondió que sí se realizan propuestas de riesgos. Se concluye siendo determinado las propuestas de mejora del Sistema de Control Interno en la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Independencia; donde las propuestas son realizar el control interno en la planificación, ejecución y evaluación según lo explica la norma, establecer los principios éticos, evaluar los riesgos posibles antes de la ejecución de actividades y supervisión permanente para evitar riesgos o malversación de los recursos que posee la Entidad.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectMunicipalidades_ES
dc.subjectUnidades_ES
dc.titlePropuestas de mejora del sistema de control interno en la unidad de contabilidad de la municipalidad de Independencia, año 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialHuarazes_ES
renati.author.dni47075831
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5204-7412
renati.advisor.dni31661351
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorEspejo Chacon, Luis Fernando
renati.jurorBaila Gemin, Juan Marco
renati.jurorYepez Pretel, Nidia Erlinda
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/25177


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