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dc.contributor.advisorManrique Plácido, Juana Maribel
dc.contributor.authorAlvarado Velasquez, Lourdes Beatriz
dc.date.accessioned2022-07-06T17:20:39Z
dc.date.available2022-07-06T17:20:39Z
dc.date.issued2022-07-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/27780
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Identificar las propuestas del control interno que mejoran las posibilidades de la empresa constructor Perez y Castro Ings. S. Civil de R.L. – Piura, 2021. La investigación tuvo un diseño no experimental, descriptivo, bibliográfico, documental y de caso. Para el recojo de la información se utilizó como instrumento un cuestionario pre estructurado con preguntas relacionadas a la investigación, el cual fue aplicado a algunos trabajadores y al representante legal de la empresa en estudio, obteniendo como principales resultados: que la empresa cuenta con manuales de normas y procedimientos, manuales contables y normas de calidad las cuales permiten realizar las actividades y registrar la información de manera correcta, asimismo se confirmó que la empresa no cuenta una planificación estratégica FODA, por lo que no saben cuales son su fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, también se confirmó que la empresa no cuenta con medidas para el retraso de las obras, así como tampoco cuenta con un software que almacene la información de las entradas y salidas de materiales del almacén. Se concluyó que la empresa debe implementar un análisis FODA que permita analizar y conocer sus puntos fuertes y débiles, así mismo implementar medidas que permitan prevenir que las obras se retrasen ya que generarían sobre costos y pérdidas para la empresa, también se debe implementar un sistema computarizado que permita almacenar la información de los movimientos que se realizan en el almacén.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectPropuesta de Mejoraes_ES
dc.titlePropuestas de mejora de los factores relevantes del control interno en la empresa Constructora Perez y Castro Ings. S. Civil de R.L. – Piura, 2021es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialPiuraes_ES
renati.author.dni76252970
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6880-1141es_ES
renati.advisor.dni32910780
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorEspejo Chacón, Luis Fernando
renati.jurorBaila Gemín, Juan Marco
renati.jurorYépez Pretel, Nidia Erlinda
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttps://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/27780


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