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dc.contributor.advisorSuárez Sánchez, Juan de Dios
dc.contributor.authorSotelo Torre, Sonia Celica
dc.date.accessioned2023-02-28T16:36:50Z
dc.date.available2023-02-28T16:36:50Z
dc.date.issued2023-02-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/32134
dc.description.abstractEl trabajo de investigación tuvo como enunciado del problema ¿Cómo el control interno incide en el área de Tesorería de la UGEL de Carhuaz, periodo 2019? Y con objetivo general: Determinar el Control Interno y su incidencia en el área de tesorería de la UGEL de Carhuaz, periodo 2019. La metodología corresponde al tipo cuantitativo, diseño no experimental-correlacional, la población y muestra estuvo conformada por 25 trabajadores de la UGEL, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Los principales resultados son: el 100% respondió que promueven la observancia del Código de Ética, el 89% respondió que sí establecen procedimientos para la administración de riesgos, el 100% dijo que sí distribuyen el presupuesto en base a las necesidades y trabajos prioritarios, el 100% respondió que sí llevan el control de caja chica de acuerdo a su directiva. Conclusión: Se ha logrado determinar mediante la estadística Chi-Cuadrado que es igual a 38.80 lo cual es menor que Chi-Cuadrado crítico que es 38.91. Por lo tanto, el control interno incide significativamente en el área de tesorería de la UGEL de Carhuaz, ya que la ejecución del control interno permite obtener un grado óptimo que ayuda hacer una evaluación exhaustiva del buen manejo de la información financiera con un solo fin de que siempre buscan evitar actos ilícitos en la malversación de fondos en el área de tesorería y cumplen con las funciones de programar, ejecutar y controlar las acciones de tesorería.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectIncidencia y Tesoreríaes_ES
dc.titleEl control interno y su incidencia en la gestión del área de tesorería de la UGEL de Carhuaz, periodo 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialHuarazes_ES
renati.author.dni31772337
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5204-7412es_ES
renati.advisor.dni31661351
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorSaenz Melgarejo, Justina Maritza
renati.jurorBroncano Osorio, Nelida Rosario
renati.jurorBroncano Diaz, Alberto Enrique
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttps://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/32134


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