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dc.contributor.advisorEspejo Chacon, Luis Fernando
dc.contributor.authorHuapaya Vega, Humberto Luis
dc.date.accessioned2025-11-24T22:20:26Z
dc.date.available2025-11-24T22:20:26Z
dc.date.issued2025-11-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/42046
dc.description.abstractEl presente estudio de investigación, tuvo como objetivo general; describir el impacto del control interno y su incidencia en el área de tesorería de la municipalidad distrital de santa cruz de flores, Cañete, 2024. La investigación fue cualitativa, descriptiva, no experimental, bibliográfico y de caso. Se aplicó la técnica de una entrevista en el área de tesorería de la municipalidad distrital de santa cruz de flores, como método de recopilación de datos, donde, se obtuvo los siguientes resultados, donde la municipalidad distrital de Santa Cruz de Flores cuenta con un sistema básico de control interno que le permite sostener sus procesos financieros, pero enfrenta limitaciones críticas en tecnología, capacitación, supervisión periódica y formalización de funciones. Estas debilidades reducen la eficacia de su tesorería y ponen de manifiesto la urgencia de implementar mejoras estructurales que fortalezcan su gestión financiera. Por lo tanto, se concluye que, en la municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores se constató la presencia de ciertos lineamientos básicos de control interno en el área de tesorería los cuales afectan el desempeño del área. Entre ellas se destaca la ausencia de un manual de funciones claramente definido, la deficiente capacitación continua del personal, la limitada incorporación de herramientas tecnológicas, la insuficiencia de recursos humanos y la falta de indicadores de gestión y desempeño que permitan medir la eficiencia de los procesos.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.subjectControles_ES
dc.subjectAuditoriaes_ES
dc.subjectMunicipalidades_ES
dc.titleControl interno y su incidencia en el área de tesorería de la municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores, Cañete, 2024es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Humanidades, Ciencias y Saludes_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialSede Centrales_ES
renati.author.dni70134912
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3776-2490es_ES
renati.advisor.dni32943821
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorTorres Garcia, Luis Alberto
renati.jurorBermudez Garcia, Orlando Valdemar
renati.jurorGonzales Renteria, Yuri Gagarin
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES


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