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dc.contributor.advisorGarcía Mandamientos, Edme Martha
dc.contributor.authorRivera Adriano, Doris Nathali
dc.date.accessioned2019-10-09T19:25:41Z
dc.date.available2019-10-09T19:25:41Z
dc.date.issued2019-10-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/14194
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo general: Identificar las oportunidades de control interno y su incidencia en el área de tesorería que mejoren las posibilidades de la empresa constructora SEJA Contratistas Generales EIRL. Piura – 2019. Para el desarrollo del trabajo de investigación, la metodología fue de enfoque y tipo cuantitativo, en cuanto al nivel se utilizó un tipo descriptivo de estudio de caso, esto porque sólo se ha ejecutado la recolección de datos en un tiempo determinado, con el propósito de describir la variable y el diseño, fue cuantitativo - descriptivo de estudio de caso. Por ende se aplicó como instrumento de recolección de información la técnica fichas bibliográficas y cuestionario, aplicado a 4 trabajadores como el gerente, el contador, tesorero y auxiliar, durante el análisis se obtuvo los siguientes resultados, es una empresa constructora, que dispone de un organigrama, no cuenta con un manual de funciones, además no cuenta con documentación que valide el manejo de control de efectivo, caja chica, emisión de facturas, arqueo de caja, no cuenta con políticas establecidas para tener un buen control, llegando a la conclusión que al implentar propuestas de mejoras de control interno como la ejecución de un manual de organizaciones, flujogramas de los movimientos de área, políticas que permitirá mejorar y llevar un buen manejo eficiente y eficaz en el área de tesorería.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectConstructoraes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.titlePropuesta de mejora del control interno y su incidencia en el área de tesorería de la empresa constructora Seja contratistas generales EIRL. Piura, 2019.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialPiuraes_ES
renati.author.dni46924384
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0012-652X
renati.advisor.dni02896315
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorLanda Machero, Victor Manuel
renati.jurorReto Gomez, Jannyna
renati.jurorUlloque Carrillo, Victor Manuel
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/14189


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