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dc.contributor.advisorVilca Montoro, Fidel Dionicio
dc.contributor.authorGarcia Chuquispuma, Soledad Patricia
dc.date.accessioned2022-04-05T15:53:23Z
dc.date.available2022-04-05T15:53:23Z
dc.date.issued2022-04-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/26063
dc.description.abstractEl propósito de la presente investigación es determino como una adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimiza la gestión de Tesorería, en la empresa de Transporte de carga en Cañete, se identificó el problema el mismo que después de realizar el proceso de investigación, no cuentan con un adecuado control interno, esto es consecuencia que la gran mayoría de empresas se constituyen en forma de unidad familiar, por ello no cuentan con gente profesional que oriente correctamente el modo de llevarse el control interno dentro de ésta, pues en las empresas familiares se tienen trabajando a personas que no tienen formación ni administrativa y contable; además por la confianza que representa la familia, el dueño no cree pertinente contar con un punto tan importante como es el Control Interno, tal es así que el punto crítico de las pérdidas ocasionadas por diversos procesos del día a día es consecuencia de falta de supervisión y monitoreo de las diversas actividades y en especial de la gestión del efectivo en tesorería. El objetivo principal de este proyecto de investigación radica en sugerir la implementación adecuada de un sistema de control que contemple la eficacia y eficiencia de las operaciones a partir de la información operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, clasificar y reportar dicha información; como resultados podemos resumir que en nuestro caso es urgente la implementación de dicho sistema de control interno. El diseño de la presente investigación es de tipo descriptiva vinculada a un proyecto factible, en tanto que es una propuesta de mejora. En tal sentido los resultados obtenidos permiten proponer la implementación de un sistema de Control Interno en la empresa de Transportes Virgen de la Candelaria SA y en especial al área de tesorería.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectEfectividades_ES
dc.subjectBuen Gobiernoes_ES
dc.subjectMypees_ES
dc.titleEl control interno y su influencia en la gestión de tesorería de la empresa de transportes Virgen de La Candelaria S.A., rubro transportes de carga Cañete - 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Contables y Financierases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialCañetees_ES
renati.author.dni44720643
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9357-1819es_ES
renati.advisor.dni15632728
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
renati.jurorCastillo Gomero, Donato Amador
renati.jurorArmijo Garcia, Victor Hugo
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES


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