Show simple item record

dc.contributor.advisorManrique Plácido, Juana Maribel
dc.contributor.authorOcaña Valentín, Antonio Cirilo
dc.date.accessioned2018-05-28T15:16:13Z
dc.date.available2018-05-28T15:16:13Z
dc.date.issued2018-05-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/3407
dc.description.abstractEn la presente investigación se logró el siguiente objetivo: Determinar si la implementación del Sistema de Control Interno incide en el área de Tesorería de la Municipalidad PROVINCIAL DE POMABAMBA, 2017. El tipo de investigación fue cuantitativo y de nivel descriptivo, diseño descriptivo simple, la población igual a 40 y una muestra no probabilística de 11 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, técnica utilizada encuesta, instrumento cuestionario estructurado, resultados el 64% opinaron que el control interno sirve para medir y evaluar la gestión del gobierno local, el 73% no conoce las fases de implementación del sistema de control interno, el 64% no conoce las normas de control interno, el 84% no tiene conocimiento de la metodología para la evaluación del sistema de control interno, el 73% no conoce los roles y responsabilidades del control interno, el 73% afirma que existen limitaciones a la eficacia del control interno, el 73% no conoce las actividades de control gerencial, el 82% no conoce las normas básicas de actividades, prevención y monitoreo, el 64% no sabe del concepto del área de tesorería, el 64% no conoce las normas y procedimientos del área de tesorería, el 82% opinaron positivamente para la implementación del sistema de control interno. Conclusión, de acuerdo a los resultados anteriores es preciso implementar una oficina del sistema de control interno para el área de tesorería, que permita el mejor uso de los recursos del Estado en el desarrollo sostenible de los proyectos productivos, de servicios y la ejecución de programas socialeses_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectImplementaciónes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectTesoreríaes_ES
dc.subjectMunicipalidades_ES
dc.titleImplementación del sistema de control interno en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, en el año 2017.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presencial
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialSede Central
renati.author.dni41623688
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6880-1141
renati.advisor.dni32910780
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorTorres Garcia, Luis Alberto
renati.jurorBaila Gemin, Juan Marco
renati.jurorEusebio Lara, Ezequiel
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttps://repositorio.uladech.edu.pe/handle/13032/3407


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess