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dc.contributor.advisorPillaca Esquivel, Uldarico
dc.contributor.authorSoto Reynaldos, Liz Vanessa
dc.date.accessioned2026-09-29T22:57:03Z
dc.date.available2026-09-29T22:57:03Z
dc.date.issued2026-09-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/44481
dc.description.abstractLa presente tesis pertenece a la línea de investigación en Mecanismos de Control Interno - Auditoria, de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (ULADECH-CÁTOLICA), la investigación tuvo como objetivo general determinar que con el empleo de la tecnología informática (Hardware y software), se logra optimizar las acciones del Control Interno aplicado al área de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena de Ayacucho. La modalidad utilizada en la investigación es la revisión bibliográfica - documental, mediante la recolección de información de fuentes como textos, revistas, tesis, artículos periodísticos e información de internet. Dada la naturaleza de la investigación el análisis de los resultados se hizo comparando las informaciones recolectadas y encuestando a una muestra de 30 funcionarios, auditores, contadores de la cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena de Ayacucho. La investigación tiene como resultado que el empleo de la tecnología informática y el control interno aplicado al área de créditos de la Cooperativa Santa María Magdalena, es importante para llevar un mejor control estadístico y seguimiento del crédito, las cuales nos dan resultados mediante cuadros y gráficos de acuerdo a los datos ingresados del perfil, lo cual la tecnología informática en la evaluación y el control interno nos ayuda a prevenir algunos riesgos crediticios que pudiera suscitarse en el momento de otorgar un crédito. Por ello la implementación del control interno en las entidades financieras se basara en la optimización de la tecnología para un mayor desarrollo empresarial.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.subjectControl Interno Efectivoes_ES
dc.subjectProceso de Implementación de Medidas Correctivases_ES
dc.subjectHerramienta de Controles_ES
dc.subjectDetecciónes_ES
dc.title"Empleo de la tecnología informática y el control interno aplicado al área de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena - Ayacucho 2014"es_ES
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialAyacuchoes_ES
renati.author.dni46018697
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0103-075Xes_ES
renati.advisor.dni28261619
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline41100038es_ES
renati.jurorSaavedra Silvera, Orlando Socrates
renati.jurorCastro Quicaña, Hugo
renati.jurorPretel Eslava, Sixto Susano
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES


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