Propuestas de mejora de los factores relevantes del control interno en el área de tesorería de la empresa R & A Asesores de Siniestros e Indemnizaciones E.I.R.L, Trujillo - 2019.
Abstract
La investigación tuvo por objetivo general: Identificar las oportunidades del control interno en el área de tesorería que mejoren las posibilidades de la empresa R & A Asesores de Siniestros e Indemnizaciones E.I.R.L, Trujillo – 2019. El tipo de investigación fue cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental. La investigación tuvo una muestra poblacional de 5 trabajadores vinculados al área de tesorería a nivel nacional. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario asignado a la empresa en mención, obteniéndose como resultado más importante: Que en el area de tesorería no se aplican procedimientos de control, lo que deja abierta la posibilidad que los trabajadores y en especial los encargados de realizar las actividades del área respectiva, causen pérdidas sistemáticas de los flujos de efectivo que perjudicarían económicamente a la empresa. Llegando a la conclusión que es necesario implementar en la empresa arqueos de caja periódicos e inopinados, programar los pagos y cobros; implementar un sofware que integre al área de tesorería con las demás areas de la empresa. Asimismo implementar medidas de seguridad en el area de caja; y finalmente la capacitación al personal encargado de realizar las actividades de tesoreria. Estos permitiran mejorar la aplicacion de procedimientos de control pata detectar errores del area en mencion