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dc.contributor.advisorGarcía Mandamientos, Edme Martha
dc.contributor.authorBenites Maza, Jaime Miguel
dc.date.accessioned2020-01-28T23:23:07Z
dc.date.available2020-01-28T23:23:07Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/15879
dc.description.abstractLa investigación tuvo por objetivo general: Identificar las oportunidades del control interno en el área de tesorería que mejoren las posibilidades de la empresa R & A Asesores de Siniestros e Indemnizaciones E.I.R.L, Trujillo – 2019. El tipo de investigación fue cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental. La investigación tuvo una muestra poblacional de 5 trabajadores vinculados al área de tesorería a nivel nacional. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario asignado a la empresa en mención, obteniéndose como resultado más importante: Que en el area de tesorería no se aplican procedimientos de control, lo que deja abierta la posibilidad que los trabajadores y en especial los encargados de realizar las actividades del área respectiva, causen pérdidas sistemáticas de los flujos de efectivo que perjudicarían económicamente a la empresa. Llegando a la conclusión que es necesario implementar en la empresa arqueos de caja periódicos e inopinados, programar los pagos y cobros; implementar un sofware que integre al área de tesorería con las demás areas de la empresa. Asimismo implementar medidas de seguridad en el area de caja; y finalmente la capacitación al personal encargado de realizar las actividades de tesoreria. Estos permitiran mejorar la aplicacion de procedimientos de control pata detectar errores del area en menciones_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectMétodoses_ES
dc.subjectPlaneses_ES
dc.titlePropuestas de mejora de los factores relevantes del control interno en el área de tesorería de la empresa R & A Asesores de Siniestros e Indemnizaciones E.I.R.L, Trujillo - 2019.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialPiuraes_ES
renati.author.dni71090125
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0012-652X
renati.advisor.dni02896315
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorLanda Machero, Victor Manuel
renati.jurorSaavedra Chiroque, Alejandro Arturo
renati.jurorUlloque Carrillo, Victor Manuel
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/15874


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