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dc.contributor.advisorBravo Chapoñan, Marino
dc.contributor.authorColchado Jimenez, Santos Isabel
dc.date.accessioned2021-05-10T17:27:51Z
dc.date.available2021-05-10T17:27:51Z
dc.date.issued2021-05-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/22082
dc.description.abstractEn la presente investigación se expone: “La propuesta de un Control Interno en el área de recaudación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco- Lambayeque, 2018”, se tendría que ver en qué medida beneficiaría la propuesta de un control interno en el área de recaudación, para dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación hemos planteado; Determinar las características de un Control Interno en el área de Recaudación; siendo los objetivos específicos los siguientes: Describir las características de un control interno en el área de recaudación de la COOPAC, Identificar los procedimientos en las actividades en el área de recaudación de la COOPAC y Desarrollar una propuesta de control interno en el área de recaudación de la COOPAC; asimismo en la propuesta se aplica el objetivo general: Proponer un control interno para mejorar el área de recaudación de la COOPAC; de tal manera se proponer los siguientes objetivos específicos: Elaborar una estructura funcional para el área de recaudación de la COOPAC, Establecer los riesgos que limitan el trabajo al personal del área de recaudación y actividades de control que mitiguen los riesgos de la COOPAC, cabe indicar que se plantea unas estrategias en el sistema FODA; Se desarrolló la propuesta de control interno de acuerdo a la realidad de la Cooperativa la cual mejorará el área de recaudación de la COOPAC – Lambayeque 2018.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECHes_ES
dc.subjectControles_ES
dc.subjectRecaudaciónes_ES
dc.titlePropuesta de control interno en el área de recaudación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Mocupe – Lambayeque 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Presenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialChiclayoes_ES
renati.author.dni40396219
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7325-6598
renati.advisor.dni17535129
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorSanchez Torres, Miguel Angel
renati.jurorArroyo Rosales, Edwin Alberto
renati.jurorPoma Sanchez, Luis Alberto
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/22077


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