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dc.contributor.advisorPaima Paredes, Rusvelth
dc.contributor.authorCapcha Huamanchaqui, Vilma Beatriz
dc.date.accessioned2018-06-08T23:20:50Z
dc.date.available2018-06-08T23:20:50Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13032/3680
dc.description.abstractLa presente investigación, tuvo como objetivo general: Describir las principales características del control interno y la información financiera en la Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene, Provincia de Satipo, 2016. La investigación fue cuantitativa-descriptiva, para el recojo de la información se escogió en forma dirigida a 10 empleados de la Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene, Provincia de Satipo, se les aplicó un cuestionario de 20 preguntas cerradas tipo Likert. Obteniéndose los siguientes resultados: Los administrativos de la Municipalidad no conoce y no tienen en cuenta las normas del control interno; y los principios y componentes del control interno. Aplican los objetivo de la información financiera: tomar decisiones de inversión y crédito, evalúan el origen de los recursos financieros, adoptan las características de la información financiera: utilidad, confiabilidad, provisionalidad, aplican los objetivos de los estados financieros: suministro de información, evaluar el origen y características de los recursos, evalúan la solvencia y liquidez, cumplen lo que nos dice el marco conceptual de las NICs y NIIF para el sector público en la presentación y revelación de los estados financieros. Finalmente, se recomienda la implementación inmediata de la Oficina de Control Institucional, vía gestión con la Contraloría General de República, de acuerdo a la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Igualmente, de acuerdo a la Ley No 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control en su Art. 7° y Ley 28716 Ley de Control Interno para las Entidades del País en su Art. 4° nos dice, que el Titular de la Entidad es el responsable de la implementación o montaje del Sistema de Control Interno.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbotees_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - ULADECH CATÓLICAes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectInformación financieraes_ES
dc.subjectMunicipalidades_ES
dc.titleCaracterización del control interno y la información financiera en la municipalidad distrital de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, 2016es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programCarrera profesional de Contabilidad – Semipresencial
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
datauladech.filialSatipo
renati.author.dni42103865
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7261-5854
renati.advisor.dni05954997
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorRodriguez Cribilleros, Erlinda Rosario
renati.jurorPeña Gordillo, Aquiles Weninger
renati.jurorDiaz Odicio, Percy Lorenzo
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
datauladech.urihttp://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/3675


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