Browsing Maestría en Contabilidad by Author "Velasquez Peralta, Nazareth Ruth"
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El Área De Créditos Y Cobranzas y su incidencia en la Liquidez de Las Mypes de San Juan de Lurigancho - Año 2014
Laguna Silva, Alejandro (Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2019-05-24)El trabajo de investigación consideró como problema encontrar la relación existente entre Créditos y Cobranzas y la Liquidez de las mypes, se desarrolló con el objetivo general de determinar la incidencia del Área de ... -
El control interno y su influencia en la gestión administrativa del área de Contabilidad en el Perú: caso institución OFIAPADM-DIRANDRO PNP. Lima, 2016
Larrea Jimenez, Judit (Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2018-08-10)La presente investigación tuvo como objetivo general determinar y describir la influencia del control interno en gestión administrativa del área de contabilidad en el Perú: Caso Institución OFIAPADM – DIRANDRO PNP. Lima, ... -
Implementación del control interno y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del Perú: caso empresa fondo de cultura económica del Perú S.A. Lima, 2015
Palomares Herrera, Jorge (Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2018-03-29)La presente investigación tuvo como objetivo general determinar y describir de qué manera la implementación del control interno incide en la rentabilidad de las empresas del Perú: Caso Fondo de Cultura Económica del Perú ... -
El impuesto a la renta no domiciliado y su incidencia en una fiscalización tributaria: caso asistencia técnica y know how, año 2016
Enriquez Moreno, Jorge Jaime (Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2018-09-13)La presente investigación tuvo como objetivo general: describir la incidencia del Impuesto a la Renta No Domiciliados en una Fiscalizacion Tributaria. Caso Asistencia Técnica y Know How 2016. El estudio fue descriptivo ... -
Incidencia del control interno en la gestión del área de compras de la empresa ETTUSA de la provincia de Cañete, 2015
Lozano Guerra, Espiritu Cencia (Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2017-03-28)La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar y describir la incidencia del control interno en la gestión del área de compras de la empresa ETTUSA de la Provincia de Cañete, 2015. La investigación fue ...